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无锡市人大常委会2016年度部门经费预算情况

时间:2016-02-18      浏览次数:       来源:       字号:[ ]

一、部门概况

(一)主要职能

        无锡市人民代表大会常务委员会是无锡市人民代表大会的常设机关,对无锡市人民代表大会负责并报告工作。

        根据宪法和有关法律的规定,无锡市人民代表大会常务委员会行使下列职权:

        在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

        领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

        召集本级人民代表大会会议;

        讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

        根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

        监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

        撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;

        撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

        在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

        根据市长的提名,决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免,报上一级人民政府备案;

        按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长;

        在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销自它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;

        在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;决定授予地方的荣誉称号。

(二)2016年部门主要工作任务及目标

        2016年是实施“十三五”规划的开局之年,也是本届人大履职的收官之年。市人大常委会将全面贯彻党的十八大、十八届二中、三中、四中、五中全会精神,以习近平总书记系列重要讲话特别是视察江苏时重要讲话精神为指引,紧紧围绕高水平全面建成小康社会和建设“强富美高”新无锡的总目标,根据市委十二届九次、十次全会决策部署和市十五届人大五次会议各项决议,认真履行各项法定职权,继续在减量提质、跟踪提效、创新提升上下功夫,用实实在在的成效向市委、向全市人民交上一份满意的答卷。立法方面,加强重点领域和关键环节立法,制定实施《江苏省大气污染防治条例》办法,修改残疾人保护条例、制定地方性法规条例和外送快餐卫生管理规定等。监督方面,注重从全面实施六大战略、促进“十三五”发展实现良好开局的高度来把握监督取向,突出创新驱动和产业强市,紧扣重点难点事项抓监督求实效;扎实推进全口径预决算审查监督。在代表工作方面,突出人大代表的主体作用,深入推进代表主题实践活动,加强上下联动、统筹融合,丰富活动的内涵和形式。在自身建设方面,精心组织实施,严肃政治纪律,确保换届选举依法有序、风清气正;加强调查研究和理论研究,毫不放松作风建设,严格执行从严管党治党各项纪律和规定要求,深入推进履职公开,扩大公民有序政治参与。

(三)部门机构设置

        市人大机关由办公室、研究室、机关行政管理处和法制工作委员会、人事代表联络工作委员会、内务司法工作委员会、经济工作委员会、预算工作委员会、农村经济工作委员会、环境资源城乡建设工作委员会、教育科学文化卫生委员会、民族宗教侨务工作委员会组成。

(四)2016年部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

        1.经费运行情况:2016年部门预算拨款总支出3582.4万元,比2015年3617.48万元减少35.08万元,降幅为1%。

        (1)一般公共服务支出3093.89万元,与2015年3359.23万元减少265.34万元,降幅为8%。

        (2)医疗卫生支出312.41万元,与2015年85.97万元增长226.44万元,增幅为263%。

        (3)住房保障支出176.1万元,与2015年172.28万元增长3.82万元,增幅为2%。

        2.“三公”经费预算支出安排:

        (1)公务用车购置及运行经费70万元,与2015年179.92万元减少109.92万元,降幅为61%。

        (2)公务接待经费200万元,与2015年211.71万元减少11.71万元,降幅为5.5%。

        (3)出国经费50万元,与2015年相比基本持平。

二、2016年度部门预算表

        详见附表:2016年度预算公开表

三、2016年度部门预算安排情况说明

        2016年度财政拨款预算支出总计3582.4万元,与上年相比减少35.08万元,降幅为1%。主要原因是公车改革后汽车运行维护费用大幅减少所致。

        附件:2016年度预算公开表

2016部门预算公开表.XLS

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